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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11772019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24512 / 2019 (nova janela)
2451224512 / 017-12-201920,220,0020,22
Detalhar ordem de fornecimento 17117 / 2019 (nova janela)
1711717117 / 021-11-201981,600,0081,60
Detalhar ordem de fornecimento 12416 / 2019 (nova janela)
1241612416 / 015-07-201980,880,0080,88
Detalhar ordem de fornecimento 8575 / 2019 (nova janela)
85758575 / 003-07-201940,440,0040,44

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