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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12592020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8526 / 2021 (nova janela)
85268526 / 023-08-20219.534,000,009.534,00
Detalhar ordem de fornecimento 880 / 2021 (nova janela)
880880 / 005-04-202119.404,000,0019.404,00
Detalhar ordem de fornecimento 15450 / 2020 (nova janela)
1545015450 / 005-10-202010.320,000,0010.320,00
Detalhar ordem de fornecimento 15292 / 2020 (nova janela)
1529228830815292 / 128-09-202036.348,340,0036.348,34

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