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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13702021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11830 / 2022 (nova janela)
1183011830 / 008-09-20224.797,000,004.797,00
Detalhar ordem de fornecimento 14947 / 2022 (nova janela)
1494714947 / 005-09-202219.188,000,0019.188,00
Detalhar ordem de fornecimento 3518 / 2022 (nova janela)
35183518 / 018-04-20225.276,700,005.276,70
Detalhar ordem de fornecimento 1109 / 2022 (nova janela)
11093674121109 / 214-03-20228.634,600,008.634,60
Detalhar ordem de fornecimento 1109 / 2022 (nova janela)
11093657301109 / 104-03-20223.038,100,003.038,10

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