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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14182018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5903 / 2019 (nova janela)
5903000.233.3475903 / 220-05-20196.663,530,006.663,53
Detalhar ordem de fornecimento 5903 / 2019 (nova janela)
5903000.232.2745903 / 106-05-2019828,900,00828,90
Detalhar ordem de fornecimento 1266 / 2019 (nova janela)
1266000.226.4301266 / 208-03-201917.590,010,0017.590,01
Detalhar ordem de fornecimento 1266 / 2019 (nova janela)
1266000.226.1661266 / 106-03-20194.306,000,004.306,00
Detalhar ordem de fornecimento 29642 / 2018 (nova janela)
2964229642 / 016-01-20194.306,000,004.306,00

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