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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14042019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4443 / 2020 (nova janela)
44434443 / 022-05-2020890,880,00890,88
Detalhar ordem de fornecimento 24728 / 2019 (nova janela)
24728785,0824728 / 113-01-2020785,080,00785,08
Detalhar ordem de fornecimento 22113 / 2019 (nova janela)
2211322113 / 011-11-2019742,400,00742,40

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