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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01922021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1365 / 2022 (nova janela)
1365NF 2271365 / 125-02-20224.691,2570,374.620,88
Detalhar ordem de fornecimento 22457 / 2021 (nova janela)
2245721922457 / 320-01-20227.818,75117,287.701,47
Detalhar ordem de fornecimento 22457 / 2021 (nova janela)
2245721422457 / 220-12-20214.691,2570,374.620,88
Detalhar ordem de fornecimento 22457 / 2021 (nova janela)
22457NF 20922457 / 125-11-20217.818,75117,287.701,47

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