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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11692022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20412 / 2022 (nova janela)
2041220412 / 026-09-202221.960,000,0021.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 20430 / 2022 (nova janela)
2043020430 / 026-09-202218.300,000,0018.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 19945 / 2022 (nova janela)
1994519945 / 012-09-202233.964,800,0033.964,80
Detalhar ordem de fornecimento 15699 / 2022 (nova janela)
1569915699 / 024-08-2022366,000,00366,00
Detalhar ordem de fornecimento 11116 / 2022 (nova janela)
1111611116 / 004-07-20228.784,000,008.784,00

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