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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14692019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21660 / 2020 (nova janela)
2166021660 / 025-11-2020960,000,00960,00
Detalhar ordem de fornecimento 6938 / 2020 (nova janela)
69386938 / 013-05-2020320,000,00320,00
Detalhar ordem de fornecimento 6953 / 2020 (nova janela)
69536953 / 013-05-2020320,000,00320,00
Detalhar ordem de fornecimento 6954 / 2020 (nova janela)
69546954 / 013-05-2020320,000,00320,00

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