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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14802019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22193 / 2020 (nova janela)
2219322193 / 012-01-202111.813,380,0011.813,38
Detalhar ordem de fornecimento 3420 / 2020 (nova janela)
34203420 / 023-04-20204.140,240,004.140,24

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