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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10402020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6626 / 2020 (nova janela)
66266626 / 018-05-20202.453,950,002.453,95
Detalhar ordem de fornecimento 3853 / 2020 (nova janela)
38533853 / 006-04-202076,690,0076,69

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