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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10412020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6717 / 2020 (nova janela)
67176717 / 023-04-2020332,280,00332,28
Detalhar ordem de fornecimento 3855 / 2020 (nova janela)
38553855 / 006-04-2020204,480,00204,48

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