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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11942020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1304 / 2021 (nova janela)
13041304 / 019-04-20213.699,640,003.699,64
Detalhar ordem de fornecimento 20356 / 2020 (nova janela)
2035620356 / 029-12-202010.314,200,0010.314,20
Detalhar ordem de fornecimento 17805 / 2020 (nova janela)
1780517805 / 004-11-20204.347,400,004.347,40
Detalhar ordem de fornecimento 14850 / 2020 (nova janela)
14850200314850 / 104-09-20204.585,000,004.585,00

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