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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16012021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21003 / 2022 (nova janela)
2100321003 / 029-09-20224.218,230,004.218,23
Detalhar ordem de fornecimento 11781 / 2022 (nova janela)
11781529611781 / 128-07-202213.122,490,0013.122,49
Detalhar ordem de fornecimento 3555 / 2022 (nova janela)
35553555 / 029-06-20224.265,800,004.265,80
Detalhar ordem de fornecimento 9055 / 2022 (nova janela)
90559055 / 029-06-20223.520,480,003.520,48
Detalhar ordem de fornecimento 6062 / 2022 (nova janela)
60626062 / 020-04-20222.989,230,002.989,23

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