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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13622020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20805 / 2021 (nova janela)
2080520805 / 014-10-20211.090,000,001.090,00
Detalhar ordem de fornecimento 16551 / 2021 (nova janela)
16551178716551 / 013-09-20211.090,000,001.090,00
Detalhar ordem de fornecimento 2697 / 2021 (nova janela)
26972697 / 012-03-2021872,000,00872,00

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