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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01522020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 2601 / 2021 (nova janela)
2601NF 1102601 / 301-06-20211.560,0054,601.505,40
Detalhar ordem de fornecimento 2601 / 2021 (nova janela)
2601NF 862601 / 225-03-20214.680,00163,804.516,20
Detalhar ordem de fornecimento 2601 / 2021 (nova janela)
2601NF 842601 / 102-03-202110.920,00382,2010.537,80
Detalhar ordem de fornecimento 21519 / 2020 (nova janela)
21519REL21519 / 221-01-20215.850,84204,785.646,06
Detalhar ordem de fornecimento 28508 / 2020 (nova janela)
28508REL28508 / 121-01-2021389,1613,62375,54
Detalhar ordem de fornecimento 21519 / 2020 (nova janela)
21519NF 6121519 / 116-11-20203.120,00109,203.010,80

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