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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14192021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17957 / 2021 (nova janela)
1795717957 / 016-09-2021240,000,00240,00
Detalhar ordem de fornecimento 16768 / 2021 (nova janela)
1676816768 / 015-09-20214.000,000,004.000,00

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