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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14242020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 25615 / 2021 (nova janela)
2561525615 / 023-12-202150.000,000,0050.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 17968 / 2021 (nova janela)
1796817968 / 027-09-202130.000,000,0030.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 3126 / 2021 (nova janela)
31263583126 / 029-03-202160.000,000,0060.000,00

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Total de pagamentos por mês

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Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
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