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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11702022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21751 / 2022 (nova janela)
2175121751 / 010-10-20221.432,500,001.432,50
Detalhar ordem de fornecimento 15604 / 2022 (nova janela)
1560415604 / 025-08-2022170,340,00170,34
Detalhar ordem de fornecimento 11090 / 2022 (nova janela)
1109011090 / 001-07-20222.304,300,002.304,30

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