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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14342020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8257 / 2021 (nova janela)
825778678257 / 107-06-20212.008,900,002.008,90
Detalhar ordem de fornecimento 5937 / 2021 (nova janela)
59375937 / 004-06-2021546,000,00546,00
Detalhar ordem de fornecimento 6493 / 2021 (nova janela)
64936493 / 004-06-20216,200,006,20
Detalhar ordem de fornecimento 5357 / 2021 (nova janela)
53575357 / 027-05-20211.169,950,001.169,95
Detalhar ordem de fornecimento 4200 / 2021 (nova janela)
420064684200 / 122-04-202114.372,500,0014.372,50
Detalhar ordem de fornecimento 1379 / 2021 (nova janela)
13791379 / 025-03-20211.752,450,001.752,45
Detalhar ordem de fornecimento 670 / 2021 (nova janela)
6705583670 / 010-03-2021197,780,00197,78

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