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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14712020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15974 / 2021 (nova janela)
1597415974 / 023-09-2021589,160,00589,16
Detalhar ordem de fornecimento 2483 / 2021 (nova janela)
24832483 / 006-05-20214.713,280,004.713,28

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