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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00032021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1418 / 2021 (nova janela)
1418NF161418 / 301-04-20213.900,0078,003.822,00
Detalhar ordem de fornecimento 1418 / 2021 (nova janela)
1418NF 121418 / 203-03-20211.560,0039,941.520,06
Detalhar ordem de fornecimento 1418 / 2021 (nova janela)
1418NF 151418 / 103-03-20214.680,00119,814.560,19

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