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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 02452021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23277 / 2022 (nova janela)
232772523277 / 120-09-20221.563,7533,931.529,82
Detalhar ordem de fornecimento 14830 / 2022 (nova janela)
14830NF 1914830 / 101-07-20221.563,7533,931.529,82

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