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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01532021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1531 / 2022 (nova janela)
1531NF 631531 / 123-02-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 22468 / 2021 (nova janela)
224686022468 / 420-01-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 22468 / 2021 (nova janela)
224686122468 / 320-01-20222.345,630,002.345,63
Detalhar ordem de fornecimento 22468 / 2021 (nova janela)
224685622468 / 220-12-20214.691,250,004.691,25
Detalhar ordem de fornecimento 22468 / 2021 (nova janela)
224685322468 / 116-11-20217.818,750,007.818,75

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