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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11602021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8793 / 2022 (nova janela)
8793NF 112248793 / 027-05-202224.186,590,0024.186,59
Detalhar ordem de fornecimento 6480 / 2022 (nova janela)
64806480 / 002-05-20226.106,390,006.106,39
Detalhar ordem de fornecimento 3418 / 2022 (nova janela)
3418106593418 / 328-03-20224.003,590,004.003,59
Detalhar ordem de fornecimento 1184 / 2022 (nova janela)
11841184 / 018-03-202226.018,510,0026.018,51
Detalhar ordem de fornecimento 26829 / 2021 (nova janela)
2682926829 / 020-12-202112.637,560,0012.637,56
Detalhar ordem de fornecimento 22601 / 2021 (nova janela)
22601961722601 / 005-11-202110.354,310,0010.354,31
Detalhar ordem de fornecimento 18991 / 2021 (nova janela)
1899118991 / 008-10-202111.310,090,0011.310,09
Detalhar ordem de fornecimento 15775 / 2021 (nova janela)
1577515775 / 020-08-20214.991,310,004.991,31
Detalhar ordem de fornecimento 11440 / 2021 (nova janela)
1144011440 / 008-07-20216.584,280,006.584,28

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