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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00642021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20665 / 2021 (nova janela)
20665NF 247 + EMP 21195/0120665 / 227-10-20213.120,00120,122.999,88
Detalhar ordem de fornecimento 21195 / 2021 (nova janela)
21195NF 247 AX EMP 20665/0221195 / 127-10-2021780,000,00780,00
Detalhar ordem de fornecimento 20665 / 2021 (nova janela)
20665NF 24120665 / 129-09-20216.240,00189,706.050,30

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