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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12602021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9758 / 2022 (nova janela)
97589758 / 007-07-20228.762,400,008.762,40
Detalhar ordem de fornecimento 18416 / 2021 (nova janela)
1841618416 / 016-11-2021262,200,00262,20
Detalhar ordem de fornecimento 19008 / 2021 (nova janela)
1900819008 / 025-10-20217.451,400,007.451,40

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