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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14012021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15456 / 2022 (nova janela)
1545615456 / 011-08-202210.378,550,0010.378,55
Detalhar ordem de fornecimento 6156 / 2022 (nova janela)
61566156 / 005-04-2022882,450,00882,45
Detalhar ordem de fornecimento 4019 / 2022 (nova janela)
40194019 / 018-03-2022735,200,00735,20
Detalhar ordem de fornecimento 20734 / 2021 (nova janela)
2073420734 / 018-10-202114.400,000,0014.400,00

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Total de pagamentos por mês

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