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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14112021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14082 / 2022 (nova janela)
1408214082 / 015-08-2022389,600,00389,60
Detalhar ordem de fornecimento 4017 / 2022 (nova janela)
40174017 / 002-05-2022429,000,00429,00
Detalhar ordem de fornecimento 22605 / 2021 (nova janela)
2260522605 / 029-12-202142,900,0042,90
Detalhar ordem de fornecimento 18340 / 2021 (nova janela)
1834018340 / 030-09-2021212,400,00212,40

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