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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00802021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18040 / 2021 (nova janela)
18040718040 / 313-10-20213.120,000,003.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 18040 / 2021 (nova janela)
18040818040 / 413-10-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 18040 / 2021 (nova janela)
18040NF 00618040 / 231-08-20212.340,0058,502.281,50
Detalhar ordem de fornecimento 15495 / 2021 (nova janela)
15495NF 515495 / 323-08-202117.160,00429,0016.731,00
Detalhar ordem de fornecimento 15495 / 2021 (nova janela)
15495NF 215495 / 122-07-20213.120,0062,403.057,60
Detalhar ordem de fornecimento 15495 / 2021 (nova janela)
15495NF 315495 / 222-07-20217.800,00156,007.644,00

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