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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15352021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14442 / 2022 (nova janela)
1444214442 / 014-09-20225.238,000,005.238,00
Detalhar ordem de fornecimento 15847 / 2022 (nova janela)
1584715847 / 014-09-20221.866,600,001.866,60
Detalhar ordem de fornecimento 31362 / 2021 (nova janela)
31362NF 972431362 / 010-02-202222.535,500,0022.535,50

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Total de pagamentos por mês

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