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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01202021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20986 / 2021 (nova janela)
20986NF 3720986 / 106-10-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 20986 / 2021 (nova janela)
20986NF 3820986 / 206-10-20213.120,000,003.120,00

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