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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15182021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19953 / 2022 (nova janela)
1995319953 / 029-09-20222.985,980,002.985,98
Detalhar ordem de fornecimento 5837 / 2022 (nova janela)
58375837 / 019-05-20221.371,530,001.371,53
Detalhar ordem de fornecimento 3069 / 2022 (nova janela)
30693069 / 025-03-2022650,000,00650,00
Detalhar ordem de fornecimento 1048 / 2022 (nova janela)
10481048 / 014-03-20223.470,200,003.470,20
Detalhar ordem de fornecimento 24840 / 2021 (nova janela)
2484024840 / 021-02-20227.334,200,007.334,20

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Total de pagamentos por mês

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