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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01692021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23341 / 2022 (nova janela)
233415623341 / 028-09-20224.691,250,004.691,25
Detalhar ordem de fornecimento 20384 / 2022 (nova janela)
20384NF 5420384 / 005-09-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 8658 / 2022 (nova janela)
8658NF 498658 / 104-05-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 23784 / 2021 (nova janela)
237843923784 / 322-12-20211.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 23784 / 2021 (nova janela)
23784NF 3823784 / 230-11-20216.255,000,006.255,00
Detalhar ordem de fornecimento 23784 / 2021 (nova janela)
23784NF 3723784 / 116-11-20211.563,750,001.563,75

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