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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16412021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18021 / 2022 (nova janela)
18021000.000.95318021 / 108-09-2022197,200,00197,20
Detalhar ordem de fornecimento 15251 / 2022 (nova janela)
15251000.000.80015251 / 108-08-20225.548,000,005.548,00
Detalhar ordem de fornecimento 6478 / 2022 (nova janela)
6478000.000.6926478 / 130-06-2022180,200,00180,20
Detalhar ordem de fornecimento 11261 / 2022 (nova janela)
1126111261 / 024-06-2022401,200,00401,20
Detalhar ordem de fornecimento 9343 / 2022 (nova janela)
9343000.000.6329343 / 113-06-2022238,000,00238,00
Detalhar ordem de fornecimento 3411 / 2022 (nova janela)
3411000.000.4503411 / 128-03-20228.928,740,008.928,74
Detalhar ordem de fornecimento 1618 / 2022 (nova janela)
16181618 / 010-03-20227.276,400,007.276,40

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