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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00782022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23335 / 2022 (nova janela)
23335223335 / 123-09-20226.255,00125,736.129,27
Detalhar ordem de fornecimento 20380 / 2022 (nova janela)
20380NF 120380 / 101-09-20223.127,5062,863.064,64

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