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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00502019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1507 / 2022 (nova janela)
1507NF 11451507 / 112-05-202268.451,602.395,8066.055,80
Detalhar ordem de fornecimento 5824 / 2021 (nova janela)
5824NF 1146 + EMP 22716/15824 / 212-05-202212.000,003.013,028.986,98
Detalhar ordem de fornecimento 22716 / 2021 (nova janela)
22716NF 1146 + AX EP 5824/222716 / 112-05-202274.086,290,0074.086,29
Detalhar ordem de fornecimento 1068 / 2021 (nova janela)
1068NF 1050 + EMP 5824/011068 / 028-12-202110.000,00810,009.190,00
Detalhar ordem de fornecimento 5824 / 2021 (nova janela)
5824NF 1050 AX EMP 10685824 / 128-12-20218.000,000,008.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 9334 / 2020 (nova janela)
9334NF 10519334 / 028-12-202110.000,00450,009.550,00

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