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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11922019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3362 / 2020 (nova janela)
3362958773362 / 101-04-202020,030,0020,03
Detalhar ordem de fornecimento 24552 / 2019 (nova janela)
245529401924552 / 209-01-20201.303,050,001.303,05
Detalhar ordem de fornecimento 24552 / 2019 (nova janela)
245529380224552 / 117-12-201946,700,0046,70
Detalhar ordem de fornecimento 19629 / 2019 (nova janela)
196299301719629 / 104-11-201960,450,0060,45
Detalhar ordem de fornecimento 21486 / 2019 (nova janela)
2148621486 / 004-11-2019955,570,00955,57
Detalhar ordem de fornecimento 16957 / 2019 (nova janela)
169579174316957 / 205-09-2019120,900,00120,90
Detalhar ordem de fornecimento 16957 / 2019 (nova janela)
169579167516957 / 103-09-20191.737,400,001.737,40

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