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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11042021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4201 / 2022 (nova janela)
420158.1274201 / 009-05-20226.650,000,006.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 831 / 2022 (nova janela)
831831 / 002-03-20226.650,000,006.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 24176 / 2021 (nova janela)
2417624176 / 022-11-202110.640,000,0010.640,00
Detalhar ordem de fornecimento 13314 / 2021 (nova janela)
1331413314 / 019-07-20216.650,000,006.650,00

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