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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13012019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15717 / 2020 (nova janela)
1571749.75315717 / 108-09-202010.267,500,0010.267,50
Detalhar ordem de fornecimento 6872 / 2020 (nova janela)
687247.2496872 / 027-04-20208.880,000,008.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 1235 / 2020 (nova janela)
12351235 / 005-03-20206.660,000,006.660,00
Detalhar ordem de fornecimento 24181 / 2019 (nova janela)
2418124181 / 005-12-20198.880,000,008.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 20948 / 2019 (nova janela)
2094820948 / 025-10-20194.995,000,004.995,00

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