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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12562021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6376 / 2022 (nova janela)
6376308576376 / 102-05-20226.046,720,006.046,72
Detalhar ordem de fornecimento 27204 / 2021 (nova janela)
2720427204 / 023-12-202114.031,360,0014.031,36
Detalhar ordem de fornecimento 21554 / 2021 (nova janela)
2155421554 / 008-11-20211.435,320,001.435,32
Detalhar ordem de fornecimento 18125 / 2021 (nova janela)
1812518125 / 008-10-2021371,200,00334,08
Detalhar ordem de fornecimento 15395 / 2021 (nova janela)
1539515395 / 016-08-2021367,080,00367,08

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