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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11042019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3862 / 2020 (nova janela)
38623862 / 001-04-2020112,850,00112,85
Detalhar ordem de fornecimento 24721 / 2019 (nova janela)
2472124721 / 017-12-2019112,850,00112,85
Detalhar ordem de fornecimento 21828 / 2019 (nova janela)
21828121616121828 / 011-11-2019112,850,00112,85
Detalhar ordem de fornecimento 5964 / 2019 (nova janela)
596411383395964 / 006-05-2019225,700,00225,70

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Total de pagamentos por mês

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