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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00732019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 552 / 2020 (nova janela)
552NF 1526552 / 224-07-20203.831,00114,933.716,07
Detalhar ordem de fornecimento 552 / 2020 (nova janela)
552NF 1496552 / 108-04-20204.095,00122,853.972,15
Detalhar ordem de fornecimento 19504 / 2019 (nova janela)
19504NF 147119504 / 309-03-20202.220,0066,602.153,40
Detalhar ordem de fornecimento 19504 / 2019 (nova janela)
19504NF 144719504 / 209-01-2020405,0012,15392,85
Detalhar ordem de fornecimento 19504 / 2019 (nova janela)
19504NF 144419504 / 127-12-20192.672,0080,162.591,84

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