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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11012022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20991 / 2022 (nova janela)
2099120991 / 029-09-202213.770,000,0013.770,00
Detalhar ordem de fornecimento 17852 / 2022 (nova janela)
1785228884317852 / 129-08-202222.940,820,0022.940,82
Detalhar ordem de fornecimento 14903 / 2022 (nova janela)
1490328644714903 / 103-08-202245.895,410,0045.895,41
Detalhar ordem de fornecimento 11764 / 2022 (nova janela)
1176411764 / 027-06-202222.950,000,0022.950,00

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