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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12412020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1403 / 2021 (nova janela)
14031403 / 019-03-2021549,950,00549,95
Detalhar ordem de fornecimento 19766 / 2020 (nova janela)
1976619766 / 006-11-20202.749,750,002.749,75

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